目录
第一部分:中共兴安县纪律检查委员会单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共兴安县纪律检查委员会单位2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共兴安县纪律检查委员会单位年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
县纪委和县监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监委、自治区党委、自治区纪委监委、桂林市党委、桂林市纪委监委和兴安县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规的权威,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党委抓好党风廉政建设和反腐败工作。
2.主管全县国家监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监委、自治区党委、自治区纪委监委、桂林市党委、桂林市纪委监委和兴安县委有关国家监察工作的决定;维护宪法和法律法规的权威;依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
3.负责检查并处理兴安县委和兴安县政府各部门、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消这些案件中对党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监督,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为进行调查;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);对在行使职权中存在的问题提出监察建议;受理监察对象不服政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违法违纪行为的检举、控告,保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作,对公职人员开展廉政教育;组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
6.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。
7.完善国家监察地方性的规范性文件。
8.做好全县各派驻纪检监察组的管理工作。
9.会同乡镇党委做好纪委班子成员的管理工作,按照干部管理权限,审核各乡镇纪委班子成员人选,提出任免建议。
10.承办桂林市纪委监委和兴安县委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
县纪委监委机关设9个内设机构,即办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室,设14个派驻纪检组。
第二部分:单位2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分可另附表格,详见附件:兴安县2019年度部门决算公开附表)
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1005.5842 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
938.6555 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0000 |
二、外交支出 |
15 |
0.0000 |
||
三、上级补助收入 |
3 |
0.0000 |
三、国防支出 |
16 |
0.0000 |
||
四、事业收入 |
4 |
0.0000 |
四、公共安全支出 |
17 |
24.5000 |
||
五、经营收入 |
5 |
0.0000 |
五、教育支出 |
18 |
0.0000 |
||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.0000 |
六、住房保障支出 |
19 |
42.4287 |
||
七、其他收入 |
7 |
0.0000 |
…… |
20 |
0.0000 |
||
8 |
0.0000 |
21 |
0.0000 |
||||
本年收入合计 |
9 |
1005.5842 |
本年支出合计 |
22 |
1005.5842 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.0000 |
结余分配 |
23 |
0.0000 |
||
年初结转和结余 |
11 |
0.0000 |
年末结转和结余 |
24 |
0.0000 |
||
12 |
0.0000 |
25 |
0.0000 |
||||
总计 |
13 |
1005.5842 |
总计 |
26 |
1005.5842 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1005.5842 |
1005.5842 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
938.6555 |
938.6555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.0000 |
14.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.0000 |
14.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
20111 |
纪检监察事务 |
924.6555 |
924.6555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2011101 |
行政运行 |
846.8844 |
846.8844 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
77.7711 |
77.7711 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
204 |
公共安全支出 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
20404 |
检察 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2040401 |
行政运行 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
221 |
住房保障支出 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
22102 |
住房改革支出 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2210201 |
住房公积金 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1005.5842 |
1005.5842 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
938.6555 |
938.6555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.0000 |
14.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.0000 |
14.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
20111 |
纪检监察事务 |
924.6555 |
924.6555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2011101 |
行政运行 |
846.8844 |
846.8844 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
77.7711 |
77.7711 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
204 |
公共安全支出 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
20404 |
检察 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2040401 |
行政运行 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
221 |
住房保障支出 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
22102 |
住房改革支出 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2210201 |
住房公积金 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1005.5842 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
938.6555 |
938.6555 |
0.0000 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0000 |
二、外交支出 |
16 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
0.0000 |
三、国防支出 |
17 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
4 |
0.0000 |
四、公共安全支出 |
18 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
|
5 |
0.0000 |
五、教育支出 |
19 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
6 |
0.0000 |
六、住房保障支出 |
20 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
|
7 |
0.0000 |
…… |
21 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
8 |
0.0000 |
22 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
||
本年收入合计 |
9 |
1005.5842 |
本年支出合计 |
23 |
1005.5842 |
1005.5842 |
0.0000 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.0000 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.0000 |
25 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.0000 |
26 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
13 |
0.0000 |
27 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
||
总计 |
14 |
1005.5842 |
总计 |
28 |
1005.5842 |
1005.5842 |
0.0000 |
部门: 单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1005.5842 |
1005.5842 |
0.0000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
938.6555 |
938.6555 |
0.0000 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.0000 |
14.0000 |
0.0000 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.0000 |
14.0000 |
0.0000 |
20111 |
纪检监察事务 |
924.6555 |
924.6555 |
0.0000 |
2011101 |
行政运行 |
846.8844 |
846.8844 |
0.0000 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
77.7711 |
77.7711 |
0.0000 |
204 |
公共安全支出 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
20404 |
检察 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
2040401 |
行政运行 |
24.5000 |
24.5000 |
0.0000 |
221 |
住房保障支出 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
22102 |
住房改革支出 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
2210201 |
住房公积金 |
42.4287 |
42.4287 |
0.0000 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
743.8540 |
302 |
商品和服务支出 |
261.7302 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0000 |
30101 |
基本工资 |
224.0270 |
30201 |
办公费 |
65.7267 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0000 |
30102 |
津贴补贴 |
183.2949 |
30202 |
印刷费 |
28.7888 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0000 |
30103 |
奖金 |
146.4462 |
30203 |
咨询费 |
0.0000 |
310 |
资本性支出 |
0.0000 |
30106 |
伙食补助费 |
18.2088 |
30204 |
手续费 |
0.0000 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0000 |
30107 |
绩效工资 |
0.0000 |
30205 |
水费 |
3.0385 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0000 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.6602 |
30206 |
电费 |
4.5877 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0000 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.0000 |
30207 |
邮电费 |
10.3275 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0000 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.7793 |
30208 |
取暖费 |
0.0000 |
31006 |
大型修缮 |
0.0000 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.0000 |
30209 |
物业管理费 |
0.0000 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0000 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.0000 |
30211 |
差旅费 |
46.8694 |
31008 |
物资储备 |
0.0000 |
30113 |
住房公积金 |
42.4287 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0000 |
31009 |
土地补偿 |
0.0000 |
30114 |
医疗费 |
0.0000 |
30213 |
维修(护)费 |
0.0000 |
31010 |
安置补助 |
0.0000 |
30199 |
其他工资福利支出 |
26.0089 |
30214 |
租赁费 |
0.0000 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0000 |
30215 |
会议费 |
0.0000 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0000 |
30301 |
离休费 |
0.0000 |
30216 |
培训费 |
33.4800 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0000 |
30302 |
退休费 |
0.0000 |
30217 |
公务接待费 |
3.0918 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0000 |
30303 |
退职(役)费 |
0.0000 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0000 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0000 |
30224 |
被装购置费 |
0.0000 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0000 |
30305 |
生活补助 |
0.0000 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0000 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0000 |
30306 |
救济费 |
0.0000 |
30226 |
劳务费 |
0.0000 |
399 |
其他支出 |
0.0000 |
30307 |
医疗费补助 |
0.0000 |
30227 |
委托业务费 |
0.0000 |
39906 |
赠予 |
0.0000 |
30308 |
助学金 |
0.0000 |
30228 |
工会经费 |
5.0000 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0000 |
30309 |
奖励金 |
0.0000 |
30229 |
福利费 |
0.0000 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0000 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0000 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.8771 |
39999 |
其他支出 |
0.0000 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0000 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0000 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
0.0000 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.9427 |
||||||
人员经费合计 |
743.8540 |
公用经费合计 |
261.7302 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
25.4380 |
0.0000 |
22.6200 |
0.0000 |
22.6200 |
2.8180 |
18.9689 |
0.0000 |
15.8771 |
0.0000 |
15.8771 |
3.0918 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
||
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
||
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
||
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
||
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中共兴安县纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:单位2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入1005.5842万元,其中本年收入1005.5842万元, 较2018年度决算数增加321.3642万元,增长46.97%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1005.5842万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加321.3642万元,增长46.97%,主要原因是纪检监察体制改革,人员增加,检察院转隶人员,县委巡察办、巡察组预算经费在我单位支出,纪检监察组巡查驻点经费增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
(二)本部门2019年度总支出1005.5842万元,其中本年支出1005.5842万元, 较2018年度决算数增加254.4355万元,增长37.19 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)938.6555万元:主要用于纪检监察事务支出。
较2018年度决算数增加254.4355万元,增长37.19%,主要原因是主纪检监察体制改革,人员增加,检察院转隶人员,县委巡察办、巡察组预算经费在我单位支出,纪检监察组巡查驻点经费增加。
2、公共安全支出(类)24.50万元:主要用于纪检监察事务支出。3、住房保障支出(类)42.4287万元:主要用于单位职工住房公积金缴费,较2018年度决算数增加42.4287万元,增长100%,主要原因是社保制度改革,住房公积金财政部分由财政统一支付改为各单位代缴。
4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
单位2019年度一般公共预算支出 938.6555万元,较2018年度决算数增加254.4355万元,增长37.19 %。其中:基本支出938.6555万元,项目支出 0万元。
单位2019年度一般公共预算支出年初预算为938.6555万元,支出决算为938.6555万元,完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为938.6555万元,支出决算为938.6555万元,完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加254.4355 万元,增长37.19 %。
(二 ) 住房保障支出(类)科目支出年初预算42.4287万元; 支出决算为45.4287万元,完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加45.4287万元,增长100%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出938.6555万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出697.0453万元,完成年初预算的100 %。,较2018年度决算数增加228.3353万元,增长48.72%。
(二)商品和服务支出261.7302万元,完成年初预算的100%。,较2018年度决算数增加96.4902万元,增长58.39%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
单位2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0 万元,项目支出0万元。
单位2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.8771万元;公务接待费支出决算 3.0918万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出18.8771万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出15.8771万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,中共兴安县纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出15.8771万元,平均每辆2.6462万元。
(三)公务接待费支出3.0918万元,国内公务接待批次95次,人次620次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出 261.7302万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加63.6287万元,增长32.12%。主要原因是:增长原因是人员增加人员定额公用经费和业务经费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支付金额)
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆 6辆,本部门共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车1辆、一般执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对纪检组巡查驻点及巡察办、巡察组经费项目1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出45万元。政府性基金预算支出0万元。组织对纪检组巡查驻点及巡察办、巡察组经费项目1个项目展开整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出45 万元,政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
我部门根据年初设定的绩效目标,纪检组巡查驻点及巡察办、巡察